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制度

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

時(shí)間:2025-03-12 10:35:06 銀鳳 制度 我要投稿

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度范本(精選6篇)

  為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。下面是小編為您精心整理的關(guān)于企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度范本全文內(nèi)容,僅供大家參考。

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度范本(精選6篇)

  企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 1

  第一部分 總則

  一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

  二、本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、專項(xiàng)支出、應(yīng)付賬款等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

  三、本制度適用公司全體員工。

  第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程

  一、借款管理規(guī)定:

  1、因公出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

  2、業(yè)務(wù)辦公借款:?jiǎn)T工業(yè)務(wù)辦公借款所需資金在200元以下的,原則上不予借款。 業(yè)務(wù)辦公借款必須有已批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃或采購申請(qǐng)、用餐申請(qǐng)等特定項(xiàng)目,借款金額不能超過資金批準(zhǔn)計(jì)劃范圍內(nèi)。業(yè)務(wù)辦公借款(含現(xiàn)金和支票)應(yīng)在業(yè)務(wù)辦理完畢后五日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理銷結(jié)賬手續(xù)。若因特殊情況借款未用,應(yīng)及時(shí)還清借款。

  3、借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

  4、借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還款且經(jīng)財(cái)務(wù)部催促后仍不辦理銷結(jié)賬手續(xù)者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從當(dāng)月工資中扣回。

  5、出差及業(yè)務(wù)辦公借款應(yīng)?顚S茫 借款銷賬時(shí)以借款申請(qǐng)單事由為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出借款單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬。

  二、借款流程:

  1、借款資料:借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金,出差借款應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供審批后的《出差申請(qǐng)表》。業(yè)務(wù)辦公借款需向財(cái)務(wù)部提供已批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃或采購申請(qǐng)、用餐申請(qǐng)。

  2、審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字(生產(chǎn)系統(tǒng)由廠長(zhǎng)簽字總監(jiān)審核)→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批(總經(jīng)理不在青島時(shí)膠南業(yè)務(wù)授權(quán)張吉昌副總審批簽字、青島業(yè)務(wù)授權(quán)賀麗麗主任審批簽字)。

  3、財(cái)務(wù)付款:財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的借款單、已批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃或采購購置用餐申請(qǐng)辦理付款手續(xù)。

  第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度

  一、日常費(fèi)用名細(xì)

  1、日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公物品設(shè)備購置費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。

  2、在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

  3、報(bào)銷5000元以上費(fèi)用需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

  二、費(fèi)用報(bào)銷審批程序

  1、報(bào)銷人根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)報(bào)銷單據(jù),報(bào)銷單據(jù)經(jīng)辦人需簽名→相應(yīng)的票據(jù)作為附件粘貼于報(bào)銷單據(jù)后面→需辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單→部門經(jīng)理或((廠長(zhǎng)→生產(chǎn)總監(jiān))審核簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批(總經(jīng)理不在青島時(shí)膠南業(yè)務(wù)授權(quán)張吉昌副總審批簽字、青島業(yè)務(wù)授權(quán)賀麗麗主任審批簽字)→到出納處報(bào)銷。

  2、月度所有費(fèi)用憑證在裝訂前由總經(jīng)理進(jìn)行審查補(bǔ)簽。

  三、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)注意事項(xiàng)

  1、 填寫報(bào)銷單應(yīng)一律用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆填寫,書寫字體規(guī)范,單據(jù)不能涂改。

  2、 嚴(yán)格按報(bào)銷單據(jù)項(xiàng)目要求認(rèn)真填寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

  3、附件相應(yīng)單據(jù)必須粘貼整齊,若單據(jù)不齊、粘貼不合格財(cái)務(wù)不予受理。

  4、報(bào)銷的單據(jù)必須是合法有效的原始憑證,即稅務(wù)監(jiān)制發(fā)票蓋有單位財(cái)務(wù)或發(fā)票專用章。因特殊原因無法取得合法的原始憑證,需用其他用途發(fā)票沖抵,則必須將原始的收據(jù)(蓋有公章)作為附件粘貼,并作注明,否則一律不予報(bào)銷。

  5、實(shí)際報(bào)銷的金額低于粘貼的票面金額的,在報(bào)銷單上按實(shí)際報(bào)銷金額填寫,在粘貼單上注明。如付款單據(jù)為白條或收據(jù)無有效印章,需公司副總經(jīng)理于原始單據(jù)上簽字后方可報(bào)銷。

  6、為掌握費(fèi)用開支情況,公司要求原始憑證一律按實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)目開具,如項(xiàng)目過多,必須使用發(fā)票明細(xì)表作為附件粘貼。

  四、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定:

  (一)差旅費(fèi)

  1、員工出差需填寫《出差申請(qǐng)報(bào)告單》,寫明出差天數(shù)、出差事由和出差路線等事項(xiàng)。

  2、普通員工出差需經(jīng)本部門經(jīng)理批準(zhǔn),部門經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3、因緊急情況未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請(qǐng)示,出差回來后補(bǔ)辦手續(xù)。凡未經(jīng)批準(zhǔn)的出差所發(fā)生的費(fèi)用公司有權(quán)不予報(bào)銷。

  4、員工出差前應(yīng)到公司辦公室辦理出差登記手續(xù),返回后及時(shí)報(bào)到。

  5、出差人員返回公司三天內(nèi)應(yīng)寫出詳細(xì)的出差報(bào)告報(bào)直接上級(jí)審閱。未寫出差報(bào)告直接上級(jí)可拒絕給予費(fèi)用報(bào)銷簽字。

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  6、出差的行程路線須與出差申請(qǐng)單上標(biāo)明路線相符,不得無故繞行。公司有權(quán)對(duì)出差期間發(fā)生的不合理費(fèi)用不予報(bào)銷。

  7、出差人員應(yīng)按公司規(guī)定乘坐交通工具,一般不得超標(biāo)。確因工作需要或緊急事務(wù)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn),按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超出部分費(fèi)用自理。經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的大巴費(fèi)用可憑票報(bào)銷,無機(jī)場(chǎng)大巴可報(bào)銷出租車票。

  8、 涉及國(guó)外學(xué)習(xí)、考察、參觀的出差計(jì)劃、費(fèi)用一律報(bào)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 9、差旅費(fèi)主要包括交通工具、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼、本地交通費(fèi)用及交際應(yīng)酬費(fèi)。

  備注:自帶交通工具的出差人員由公司根據(jù)里程報(bào)銷油費(fèi)和過路過橋費(fèi)。

  11、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)水平對(duì)出差目的地做如下區(qū)域分類: 一類地區(qū):指北京、上海、廣州、天津、深圳、珠海、廈門 二類地區(qū):指重慶、各省會(huì)城市、計(jì)劃單列市和沿海開放城市。 三類地區(qū):指除一、二類地區(qū)以外的地區(qū)。

  備注:出差同行人員中職務(wù)級(jí)別不一致,低職務(wù)級(jí)別的同行人員可享受最高級(jí)別人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

  出差人員如為同性雙數(shù),按以上標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

  住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票按實(shí)際住宿費(fèi)報(bào)銷;實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理,不予報(bào)銷。

  12、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

  備注:

  公司員工外出參加已由公司交納會(huì)務(wù)費(fèi)(含餐費(fèi))的各種會(huì)議或由接待單位提供餐飲、不再給予伙食補(bǔ)貼。

  公司根據(jù)車船機(jī)票時(shí)間按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 所入住酒店含早餐或員工參與屬公務(wù)性質(zhì)的餐飲活動(dòng),也按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

  員工出差期間不享受公司發(fā)放的午餐補(bǔ)貼。

  13、本地交通費(fèi)用

  公司部門經(jīng)理級(jí)及以下員工在出差地的市內(nèi)交通工具為公交車或地鐵。費(fèi)用按實(shí)際乘車費(fèi)報(bào)銷。

  如特殊情況或有大量現(xiàn)金\大件物品的情況下,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘出租車。出租車費(fèi)報(bào)銷時(shí)在票據(jù)上注明起、止地點(diǎn)、公務(wù)事項(xiàng)。

  14、交際應(yīng)酬費(fèi)

  因工作需要發(fā)生交際應(yīng)酬費(fèi)用時(shí),要事先向直接領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),在直接領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。費(fèi)用報(bào)銷時(shí)不應(yīng)超出事先申請(qǐng)的預(yù)算范圍。否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。

  交際應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷時(shí)需單獨(dú)填報(bào),要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因、被招待對(duì)象、電話及陪同人數(shù)。(二)電話費(fèi)

  1、公司統(tǒng)一將員工移動(dòng)電話號(hào)碼并入集團(tuán)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)成員免費(fèi)通話。因個(gè)人原因不并入集團(tuán)網(wǎng)的員工不予報(bào)銷內(nèi)部員工通話費(fèi)。

  2、凡因處理公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的通話費(fèi)由公司承擔(dān),每月打印話費(fèi)清單,公司話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 3、特定職位或崗位人員移動(dòng)通訊費(fèi)在扣除個(gè)人每月固定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)后實(shí)報(bào)實(shí)銷。 4、移動(dòng)電話費(fèi)報(bào)銷需提供月度話費(fèi)發(fā)票或充值發(fā)票。

  5、公司為員工提供工作必須的固定電話,由企業(yè)發(fā)展部按日常費(fèi)用審批程序辦理報(bào)銷手續(xù)。若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

  6、員工在上班期間不允許打私人電話,有急事需打時(shí),不超過三分鐘時(shí)間,不可以用公司電話打私人長(zhǎng)途電話。

  (三)交通費(fèi)

  1、交通費(fèi)包括公共交通費(fèi)、出租車費(fèi)、過路過橋費(fèi)、油耗費(fèi)、停車費(fèi)。

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  2、員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車,司機(jī)出車產(chǎn)生的油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)記入相應(yīng)的費(fèi)用類別。

  3、在公司無法派車情況下,由用車人向企業(yè)發(fā)展部申請(qǐng)聯(lián)系對(duì)外租車,租車產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用類別。

  4、員工因公產(chǎn)生的市內(nèi)公交車費(fèi)憑相應(yīng)車票實(shí)報(bào)實(shí)銷。特殊情況下乘坐出租車需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),并在報(bào)銷時(shí)注明起、止地點(diǎn)、公務(wù)事項(xiàng)、原由。

  5、私車公用產(chǎn)生的交通費(fèi)根據(jù)公司《私車公用管理規(guī)范》及《私家車公用費(fèi)用報(bào)銷制度》予以報(bào)銷。

  (四)、辦公物品、辦公設(shè)備購置費(fèi)

  1、為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司企業(yè)發(fā)展部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。

  2、單價(jià)超過500元的辦公設(shè)施購置需填寫購置申請(qǐng)單,經(jīng)副總經(jīng)理審批后實(shí)施。單價(jià)超過1000元的辦公設(shè)施購置經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  3、企業(yè)發(fā)展部憑發(fā)票、入庫單按照審批程序報(bào)銷辦公物品、設(shè)備購置費(fèi),符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部錄入K3固定資產(chǎn)管理。

  4、財(cái)務(wù)部按月根據(jù)企業(yè)發(fā)展部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>

  (五)、低值易耗品、勞保用品購置費(fèi)

  1、各工廠應(yīng)根據(jù)低值易耗品、勞保用品的損耗情況及使用量每月月初向采購部提出采購申請(qǐng)。

  2、采購員憑發(fā)票、入庫單按照審批程序報(bào)銷低值易耗品、勞保用品購置費(fèi)。

  3、各工廠核算員按照以舊換新的原則進(jìn)行低值易耗品、勞保用品發(fā)放,并辦理領(lǐng)用登記。

  (六)、物業(yè)費(fèi)、租金、能源耗用費(fèi)

  物業(yè)費(fèi)、租金、水電氣等公用能源耗用費(fèi)由財(cái)務(wù)部出納員每月核對(duì)單價(jià)、金額、數(shù)量后填寫付款申請(qǐng)表,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核→副總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行付款。若遇費(fèi)用異常變動(dòng)情況應(yīng)向相關(guān)部門查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

  (七) 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、招聘費(fèi)

  1. 招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,超過1000元的宴請(qǐng)、饋贈(zèng)的禮品、購物卡需事前征得總經(jīng)理的`同意。

  2. 培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由總裁辦統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送總裁辦。總裁辦根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。

  3.資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。所購買資料需到企業(yè)發(fā)展部辦理入庫登記手續(xù)加蓋公司印章,訂購者憑入庫單及發(fā)票按照審批程序報(bào)銷資料費(fèi)。 5

  期刊郵寄地址應(yīng)為企業(yè)發(fā)展部,到貨后企業(yè)發(fā)展部辦理入庫登記手續(xù)加蓋公司印章。各種資料領(lǐng)用時(shí)需到企業(yè)發(fā)展部辦理借閱手續(xù)。

  4、其它費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)報(bào)支,有實(shí)物的費(fèi)用需辦理入庫,不能辦理入庫的費(fèi)用各級(jí)主管審批時(shí)應(yīng)跟蹤確認(rèn)該費(fèi)用業(yè)務(wù)達(dá)成的結(jié)果。

  第四部分 工薪福利及相關(guān)補(bǔ)貼支出制度

  一、工薪福利及相關(guān)補(bǔ)貼支出包括工資、臨時(shí)工資、獎(jiǎng)金、各項(xiàng)福利、相關(guān)補(bǔ)貼等。

  二、工薪支出

  1、每月10日前各工廠核算員應(yīng)將上月本廠員工工資表提交財(cái)務(wù)部審核,15日前財(cái)務(wù)部提交總經(jīng)理審批。

  2、每月15日前總裁辦應(yīng)將上月公司管理人員工資表提交總經(jīng)理審批。

  3、每月20日前經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資表(含人員變動(dòng)、餐補(bǔ)、社會(huì)保險(xiǎn)等信息)轉(zhuǎn)交青島辦財(cái)務(wù)。

  4、每月25日由青島財(cái)務(wù)部采用銀行代發(fā)形式支付工資。 5、每月末之前員工可核實(shí)確認(rèn)工資卡內(nèi)資金。

  三、臨時(shí)工資支付同

  每月20日前經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資表交財(cái)務(wù)部,每月25日財(cái)務(wù)部按工資表數(shù)額提取現(xiàn)金,交各工廠核算員發(fā)放。工資發(fā)放需在工資表上領(lǐng)取欄簽字確認(rèn)。

  四、各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼

  財(cái)務(wù)部根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定核算員工月度、季度 、年度所取得的各項(xiàng)獎(jiǎng)金,編制獎(jiǎng)金分配表經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。各種補(bǔ)貼由相關(guān)部門根據(jù)公司相制度規(guī)定的支付標(biāo)準(zhǔn)向財(cái)務(wù)部提交經(jīng)部門經(jīng)理或(廠長(zhǎng)→生產(chǎn)總監(jiān))審核簽字的補(bǔ)貼明細(xì)表,財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

  五、各種福利

  公司發(fā)放的各項(xiàng)實(shí)物福利由采購部負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理審批確認(rèn)的福利標(biāo)準(zhǔn),按員工數(shù)量進(jìn)行購買。采購員報(bào)銷時(shí)需提供發(fā)票、采購明細(xì)清單。福利品發(fā)放時(shí)需進(jìn)行領(lǐng)用登記,財(cái)務(wù)部在核對(duì)品種、數(shù)量、價(jià)格、購入量、領(lǐng)用量、剩余量無誤后按費(fèi)用審批程序辦理報(bào)銷手續(xù)。

  第五部分 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程

  一、 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)、維修費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。

  二、軟件及固定資產(chǎn)購置

  1、管理軟件、固定資產(chǎn)采購,相關(guān)部門需填寫《資產(chǎn)購置申請(qǐng)單》并報(bào)總經(jīng)理審批。

  2、總經(jīng)理審批同意后,由采購部負(fù)責(zé)采購。管理軟件、固定資產(chǎn)單項(xiàng)合同金額1000元以上物資購置需簽署采購合同,約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、貨款支付、售后服務(wù)條款。

  3、 固定資產(chǎn)(管理軟件)到貨安裝調(diào)試驗(yàn)收合格后,使用單位在驗(yàn)收合格單上簽字,采購經(jīng)辦人憑發(fā)票、驗(yàn)收合格單等資料辦理入庫手續(xù)。

  4、采購經(jīng)辦人憑申請(qǐng)單、合同、發(fā)票、入庫單等資料按費(fèi)用審批程序規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。 5、財(cái)務(wù)部根據(jù)合同付款要求辦理付款。

  三、其他專項(xiàng)支出

  1、其他專項(xiàng)支出包括所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(如咨詢顧問費(fèi)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。

  2、此類費(fèi)用,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交申請(qǐng)報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算或者投入產(chǎn)出收益預(yù)測(cè)表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見。

  3、審批后的申請(qǐng)報(bào)告交財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。

  4、由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,合同應(yīng)注明付款方式等主要條款。

  5、經(jīng)辦人憑發(fā)票、合同等資料填寫費(fèi)用報(bào)銷單,按費(fèi)用審批程序?qū)徟?6、財(cái)務(wù)部根據(jù)合同及審批后的報(bào)銷單金額進(jìn)行付款;

  7、若需預(yù)付或提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

  第六部分 應(yīng)付賬款管理

  一、應(yīng)付賬款確認(rèn)

  1、應(yīng)付賬款是指企業(yè)因購買原輔物料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等而應(yīng)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng)。

  2、企業(yè)應(yīng)付賬款入賬時(shí)間以購入材料、商品等驗(yàn)收合格入庫時(shí)間為準(zhǔn),應(yīng)付賬款的金額以合同價(jià)格、合格品入庫數(shù)量為計(jì)算依據(jù)。

  3、應(yīng)付賬款原則上要求每月由采購部(或發(fā)生部門)與供應(yīng)單位每月進(jìn)行對(duì)賬。

  二、應(yīng)付賬款生成

  1、采購分管人員根據(jù)K3上采購申請(qǐng)下推生成采購訂單,根據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的采購價(jià)格下推生成收料通知單。

  2、貨到后倉庫保管員核對(duì)收料通知單及供應(yīng)商送貨單規(guī)格數(shù)量是否相符,經(jīng)質(zhì)檢部驗(yàn)收合格后當(dāng)天下推生成入庫單。

  3、財(cái)務(wù)部出納依據(jù)供應(yīng)商送貨單審核外購入庫單規(guī)格、數(shù)量、單價(jià),并由外購入庫單生成應(yīng)付賬款。

  三、應(yīng)付賬款的支付、入賬、結(jié)賬流程

  1、采購經(jīng)辦人憑供應(yīng)商發(fā)票、采購合同(或采購訂單),根據(jù)公庫入庫實(shí)際數(shù)量核對(duì)無誤后,根據(jù)合同(或訂單)約定的到期付款時(shí)間,填寫《付款申請(qǐng)單》,該單必須寫清付款對(duì)象、應(yīng)付金額、付款理由、付款金額及付款方式,然后由采購經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)部簽批。

  2、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)付款申請(qǐng),復(fù)核發(fā)票、合同、送貨單及K3入庫單數(shù)據(jù)復(fù)核無誤后,交由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽批,不合格的一律退回重新進(jìn)行審核流程,最終由總經(jīng)理(或授權(quán)副總)簽字審批后,財(cái)務(wù)部方可以安排付款。

  3、應(yīng)付賬款支付由財(cái)務(wù)部出納完成,在K3上即日完成現(xiàn)金賬或銀行帳的錄入工作;然后當(dāng)日傳遞給財(cái)務(wù)部記賬會(huì)計(jì),由記賬會(huì)計(jì)在 k3上錄入付款憑證。

  4、財(cái)務(wù)部記賬會(huì)計(jì)將所有付過款的憑證整理,復(fù)核后,填制記賬憑證,收到發(fā)票要在摘要欄注明;逐筆完整登記記賬憑證,保證準(zhǔn)確輸入電腦、不串號(hào)。

  5、采購的原輔物料費(fèi)如需要到貨現(xiàn)結(jié)或者電匯的,需提前三天向財(cái)務(wù)部提出付款計(jì)劃,以便合理安排財(cái)務(wù)計(jì)劃。特殊生產(chǎn)急需,報(bào)總經(jīng)理審批后,方可辦理。

  四、應(yīng)付賬款付款時(shí)間:

  1、供貨單位必須按銷售額提供發(fā)票、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)每月與供應(yīng)商對(duì)賬一次,對(duì)賬日期為次月的10日至20日,對(duì)賬內(nèi)容包括往來余額、發(fā)票提供情況。

  2、付款時(shí)間原則上按照公司規(guī)定的三個(gè)月賬期,為每月的25日到31日,不對(duì)帳或未提供發(fā)票者付款期順延。

  五、應(yīng)付賬款的報(bào)表

  財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照供應(yīng)商設(shè)立應(yīng)付帳款臺(tái)賬,定期編制應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)表,向總經(jīng)理及相關(guān)業(yè)務(wù)部門反映應(yīng)付款項(xiàng)的余額和賬齡等信息,及時(shí)分析應(yīng)付款項(xiàng)管理情況。

  第七部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定

  一、為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:

  1、財(cái)務(wù)報(bào)銷:公司財(cái)務(wù)部每周三、周六為費(fèi)用報(bào)銷日。

  2、借支及其他業(yè)務(wù)不受以上時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。

  第八部分 附則

  一、 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

  二、 本制度自20xx年1月1日起執(zhí)行,到第一季度結(jié)束后,根據(jù)運(yùn)行情況再加以修訂和完善。

  企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 2

  一、審批權(quán)限

  1、日常費(fèi)用支出須經(jīng)經(jīng)理簽字同意,方可執(zhí)行。

  2、公司員工所有報(bào)銷必須經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理簽字同意后,匯總交予出納報(bào)銷。

  二、請(qǐng)款審批手續(xù)

  1、請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí),應(yīng)填寫“借款單”由總經(jīng)理簽字。

  2、請(qǐng)款人員執(zhí)審批簽字后的“借款單”到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付。

  3、收款人員須出具收據(jù),交由財(cái)務(wù)部門備案。

  三、各種費(fèi)用列支規(guī)定

  1、普通辦公用品和車間日常用品根據(jù)本公司一個(gè)月需要量購入,集中填寫采購申請(qǐng)單,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后采購,采購經(jīng)手人和驗(yàn)收人簽字后報(bào)批,需附采購申請(qǐng)單(已審批簽字)、送貨簽收單、領(lǐng)用人簽收單。

  2、大宗辦公用品、生產(chǎn)材料及零部件采購,必須簽訂購銷合同,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  3、差旅費(fèi)報(bào)銷。各類員工出差前需填寫出差申請(qǐng)單,詳細(xì)列明出差事由、出差地點(diǎn)、出差往返時(shí)間等信息,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理簽字同意后方可執(zhí)行。差旅費(fèi)報(bào)銷內(nèi)容具體為:

 。1)全額報(bào)銷自公司至出差目的地的往返車、船票以及地區(qū)間長(zhǎng)途交通費(fèi)用,原則為各類人員出發(fā)不得乘坐飛機(jī),特殊情況須在乘機(jī)前經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),否則不予報(bào)銷;船票僅限三等倉位,超標(biāo)部分不予報(bào)銷;乘火車300公里以上,可報(bào)銷硬臥鋪車票。

 。2)住宿費(fèi)每日元以內(nèi)方可報(bào)銷,餐費(fèi)每日元以內(nèi)方可報(bào)銷,特殊情況須附詳細(xì)說明,經(jīng)財(cái)務(wù)部門和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

 。3)員工出差期間如發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),須經(jīng)公司總經(jīng)理同意,并且事后在費(fèi)用憑據(jù)上簽字,具體報(bào)銷原則參照業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)要求執(zhí)行。

  4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待,不接待”、“可參與可不參與人員,不參與”、“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用,不發(fā)生”、“態(tài)度熱情,費(fèi)用從簡(jiǎn)”的原則,經(jīng)財(cái)務(wù)部門和總經(jīng)理審核通過,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  5、車輛費(fèi),包括停車費(fèi)、路橋費(fèi)、加油費(fèi)等。報(bào)銷單據(jù)需注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由。

  6、打車費(fèi)。報(bào)銷單據(jù)需備注時(shí)間、地點(diǎn)、事由,否則不予報(bào)銷。

  7、電話費(fèi)。辦公室座機(jī)電話費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,以電信部門繳費(fèi)單據(jù)為準(zhǔn)。個(gè)人手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷實(shí)行崗位制,即特殊崗位需要報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的須經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,明確報(bào)銷額度,并書面?zhèn)浒傅截?cái)務(wù)部門,方可執(zhí)行報(bào)銷。

  8、水電費(fèi)。實(shí)報(bào)實(shí)銷,以相關(guān)單位繳費(fèi)單據(jù)為準(zhǔn)。

  9、各部門需訂報(bào)刊、雜志,先報(bào)行政部門初審,經(jīng)總經(jīng)理同意后,由行政部門統(tǒng)一辦理。所需費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,以業(yè)務(wù)受理單據(jù)為準(zhǔn)。

  10、職工參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)班及職稱職務(wù)考試,事先應(yīng)征得所在部門及公司的同意,在成績(jī)合格后,其費(fèi)用方可報(bào)銷。

  11、各種應(yīng)交稅金。

  12、各月發(fā)放工資。

  13、向金融機(jī)構(gòu)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)生的郵電、手續(xù)費(fèi)、貸款利息。

  14、其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況確定,無特殊原因,任何人員的個(gè)人消費(fèi)均不得報(bào)銷。謊包費(fèi)用,一旦發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅處理。

  四、報(bào)銷管理要求

  1、費(fèi)用報(bào)銷流程:填寫費(fèi)用報(bào)銷單→部門負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)部門簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部(出納)支付。

  2、以上各種報(bào)銷發(fā)票,必須為國(guó)家統(tǒng)一發(fā)票,經(jīng)營(yíng)性收款收據(jù)一律不能報(bào)銷入賬,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理同意。

  3、發(fā)票上抬頭必須和報(bào)銷單位一致,否則不能報(bào)銷。

  4、各種開支必須符合國(guó)家財(cái)稅法規(guī),報(bào)銷時(shí),報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票。

  5、財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核,對(duì)不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù),財(cái)務(wù)應(yīng)要求更換。無法更換的.,財(cái)務(wù)部門可拒絕報(bào)銷。

  6、大額結(jié)算的費(fèi)用,應(yīng)通過銀行結(jié)算。

  7、自制報(bào)銷單據(jù),由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計(jì)格式,做到規(guī)范、整潔。

  8、報(bào)銷單據(jù)一般不得涂改,如有改動(dòng),外來發(fā)票應(yīng)由對(duì)方單位加蓋公章,自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人蓋章,否則不予報(bào)銷。

  9、對(duì)外簽訂的各種合同、協(xié)議及內(nèi)部員工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財(cái)務(wù)部一份,作為財(cái)務(wù)收、付款依據(jù),對(duì)無依據(jù)的支付款項(xiàng),財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕支付。

  五、報(bào)銷時(shí)間要求

  購買原材料及零部件、支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷。員工報(bào)銷其他費(fèi)用,自費(fèi)用發(fā)生之日起一周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批,逾期并無正當(dāng)理由的,視為自動(dòng)放棄。

  企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 3

  為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策,結(jié)合本公司的具體情況,特制定本規(guī)定。

  原則

  一、嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度,公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單,注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)部門審核、相關(guān)程序?qū)徟,出納方可付款。

  二、加強(qiáng)報(bào)銷管理,當(dāng)月賬,當(dāng)月了,25日以后的賬最遲不得超過下月5日。

  三、為了分清責(zé)任,進(jìn)步部門核算,不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷單上。

  借支管理

  一、借款管理規(guī)定

  (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù),核銷日期最晚不得超過次月發(fā)工資日。

  (二)其他臨時(shí)借款,如市場(chǎng)業(yè)務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)、押金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除押金外其他借款原則上不允許跨月借支。

  (三)各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天告知財(cái)務(wù)部備款。

  二、借款流程

 。ㄒ唬┙杩钊税匆(guī)定填寫《借款單》,注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,書寫規(guī)范,不得涂改,其中大寫數(shù)字:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬)。

 。ǘ⿲徟鞒蹋褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批。

 。ㄈ┙杩钊藞(zhí)審批后的《借款單》到財(cái)務(wù)部,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;

 。ㄋ模┙杩钊苏(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。借款不得超月,差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。

  三、借款報(bào)銷管理程序

  (一)借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷,原則是前賬不清,后賬不借,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

 。ǘ﹫(bào)銷時(shí),應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事有何用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷。

  (三)財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核;

 。ㄋ模﹫(bào)銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報(bào)銷單到出納處核銷(由雙方當(dāng)面對(duì)“借款單”剪角為憑);

  (五)借款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品,還應(yīng)附驗(yàn)收單。

  費(fèi)用報(bào)銷管理

  一、版面費(fèi)、廣告代理費(fèi):由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單,財(cái)務(wù)部對(duì)票據(jù)進(jìn)行核實(shí)(附上媒體刊登的詳細(xì)清單),核對(duì)無誤后付款。

  二、印刷費(fèi):部門憑發(fā)票,附印刷品結(jié)算單,進(jìn)行核實(shí)無誤后,填寫費(fèi)用報(bào)銷單,財(cái)務(wù)審核無誤后付款。

  三、辦公用品、低值易耗品:由行政中心統(tǒng)一購買,行政中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無誤后,填寫驗(yàn)收單(低值易耗品還需有出庫單),憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費(fèi)用報(bào)銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。

  四、資料費(fèi):各部門購書及其他資料,首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進(jìn)行登記驗(yàn)收,并在書、資料上蓋章、編號(hào)。經(jīng)手人憑發(fā)票及附上驗(yàn)收單填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

  五、業(yè)務(wù)費(fèi):所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)需開明細(xì)發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用,任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶名稱;交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因;快遞費(fèi)單據(jù)上請(qǐng)注明客戶名稱。所有費(fèi)用均分別計(jì)入各個(gè)部門成本。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說明原因。

  差旅費(fèi)管理

  一、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

  差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

 。ㄒ唬┕締T工出差使用交通工具為飛機(jī)、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監(jiān)及總監(jiān)以上高管人員,可選擇飛機(jī)頭等艙,高鐵一等座,普通火車的軟席、輪船二等艙;業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下員工,出差時(shí)火車時(shí)長(zhǎng)達(dá)8小時(shí)以上可選擇臥鋪,時(shí)長(zhǎng)不足者,選擇火車硬席,特殊情況,確實(shí)工作需要乘坐飛機(jī)者,必須事先報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī),如選擇飛機(jī),盡可能選擇價(jià)格較低的經(jīng)濟(jì)艙。

 。ǘ┕驹趧(chuàng)業(yè)期間及新項(xiàng)目開發(fā)時(shí),應(yīng)注意控制成本,一切以節(jié)儉為主,盡可能選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的交通工具及席別。

 。ㄈ┻`反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷,超出部分由個(gè)人支付。

 。ㄋ模┦袌(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

 。ㄎ澹﹩T工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用),具體住宿標(biāo)準(zhǔn)見附件明細(xì)。

 。﹩T工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  (七)關(guān)于私事繞道的`報(bào)銷規(guī)定:趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便,事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車船票,一律按直線距離報(bào)銷,多開支的部分由個(gè)人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi);

  (八)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議的人員,如果主辦單位或者公司統(tǒng)一安排食宿,食宿費(fèi)已包括學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的,憑會(huì)議證明和發(fā)票,在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi),不再另報(bào)住宿費(fèi)盒伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報(bào)住宿費(fèi)盒伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款。

  二、差旅費(fèi)報(bào)銷

 。ㄒ唬┨顚憙(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。

 。ǘ┱迟N注意事項(xiàng):1、將各類車票按面額的大小分類粘貼;2、注明起始地點(diǎn)及交通工具;3、在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額;4、字體要規(guī)范清楚,不得涂改,金額大小寫需頂格寫,不得留空隙。

 。ㄈ﹫(bào)銷流程:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

  報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定

  為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:

  1.財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后,為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬,該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。

  2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。

  本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定,解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部及總裁辦。

  企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 4

  為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。制度包括以下內(nèi)容: 借款管理制度、日常費(fèi)用報(bào)銷管理,勞保品,薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度、專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷

  第一部分 借款管理制度

  (一) 出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

  (二) 其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、生活周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 。

  (三) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

  借款流程

  (一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

  (二) 審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批。

  (三) 財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

  第二部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度

  日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等行政費(fèi)用。

  (一) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

  (二) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);注明附件張數(shù);金額大小寫須一致;簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

  (三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

  費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:

  (一) 報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單

  (二) 須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單

  (三) 部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

  第三部分 勞保品報(bào)銷制度

  管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,

  報(bào)銷流程

  1.購置申請(qǐng): 管理人每月根據(jù)需求及庫存情況購買。

  2.報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款。

  3.費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。

  第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程

  工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  工薪福利支付流程

  (一) 工資支付流程:

 。1)每月 日由將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)金等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;

 。2)總經(jīng)理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表;

 。3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;

  (4)按工薪審批程序?qū)徟?/p>

 。5)每月 日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)或現(xiàn)金形式支付工資;

  (6)每月 日之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)憑工資條領(lǐng)工資。

  (二)臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。

  (三)其他福利費(fèi)支出由經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的.報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

  第五部分 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程

  專項(xiàng)支出主要包括固定資產(chǎn)購置、事務(wù)所咨詢費(fèi)用、行業(yè)費(fèi)用如排污費(fèi)、許可證等

  專項(xiàng)支出報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。

  (一) 填寫申請(qǐng):相關(guān)填寫《專項(xiàng)支出費(fèi)用申請(qǐng)單》并報(bào)批。

  (二) 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請(qǐng)。

  (三) 結(jié)賬報(bào)銷:

  (1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),其他項(xiàng)目憑代理合同或行政發(fā)票,按規(guī)定填寫報(bào)銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);

 。2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

 。3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款;

 。4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)。

  企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 5

  一、前言

  工會(huì)是一種自由組織,在職工之間具有聯(lián)系的團(tuán)體,是代表職工維護(hù)和保障自身利益的組織。為了更好地履行職責(zé),工會(huì)必須有規(guī)范的財(cái)務(wù)管理和報(bào)銷制度。本文介紹工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程。

  二、工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

  1.報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行制定,最好建立一個(gè)明確的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)并向全體職工公示。一般來說,工會(huì)報(bào)銷的范圍應(yīng)包括:職工福利、節(jié)日慰問、培訓(xùn)津貼、曲藝、文藝演出費(fèi)用、車輛使用費(fèi)、會(huì)議費(fèi)用等。

  2.報(bào)銷種類:工會(huì)報(bào)銷分為“一般報(bào)銷”和“特殊報(bào)銷”。

  一般報(bào)銷,即指符合工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)銷項(xiàng)目,依據(jù)工會(huì)制定的報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷。

  特殊報(bào)銷,即指不符合工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)但是有特殊意義和重要性的項(xiàng)目。例如,在因公外出參加學(xué)習(xí)、考察、會(huì)議等活動(dòng)時(shí),因所報(bào)報(bào)銷項(xiàng)目不在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),屬于特殊報(bào)銷。特殊報(bào)銷需要工會(huì)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門授權(quán)才可以進(jìn)行報(bào)銷。

  3.報(bào)銷審批程序

  (1)一般報(bào)銷審批

  部門申請(qǐng)→工會(huì)主席審核→財(cái)務(wù)部門審核→審批通過→付款

 。2)特殊報(bào)銷審批

  部門申請(qǐng)→工會(huì)主席審核→財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核→審批通過→付款

  4.報(bào)銷材料

  工會(huì)報(bào)銷必須提供完整、真實(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)銷材料。報(bào)銷材料包括:報(bào)銷單、發(fā)票、收據(jù)、支票、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、印章等。

  三、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

  1.填寫報(bào)銷單

  在職工參加活動(dòng)或者團(tuán)體購買物品,需要報(bào)銷時(shí),報(bào)銷人必須填寫報(bào)銷單。報(bào)銷單上必須清晰地標(biāo)明報(bào)銷項(xiàng)名稱、報(bào)銷金額等信息,并由報(bào)銷人簽字確認(rèn)。

  2.收集報(bào)銷材料

  報(bào)銷人必須收集好報(bào)銷單所需的所有資料,包括發(fā)票、收據(jù)、支票、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、印章等資料。

  3.填寫報(bào)銷審批表

  報(bào)銷人需要填寫審批表,并將報(bào)銷單和所有報(bào)銷資料隨同一起提交給工會(huì)辦公室。工會(huì)辦公室需確認(rèn)報(bào)銷單和報(bào)銷審批表內(nèi)容符合實(shí)際情況和工會(huì)制定的規(guī)定。

  4.報(bào)銷審核

  工會(huì)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門將審核報(bào)銷審批表,并確認(rèn)所有資料的真實(shí)性。審核不合格情況會(huì)被退回報(bào)銷人重新填寫。

  5.報(bào)銷付款

  確認(rèn)報(bào)銷審核合格后,財(cái)務(wù)監(jiān)督部門將付款給報(bào)銷人。

  四、總結(jié)

  工會(huì)財(cái)務(wù)管理和報(bào)銷制度的`規(guī)范化,是為了保障全體職工的權(quán)益和工會(huì)的機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作。工會(huì)需要建立完整的工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行,在報(bào)銷過程中更加注重審慎管理,保證報(bào)銷的合法性、合規(guī)性和合理性。同時(shí),需要加強(qiáng)對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)審,確保工會(huì)財(cái)務(wù)的安全性和透明度。

  企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 6

  第一條:為了嚴(yán)格公司管理制度,合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn),特制訂制度。

  第二條:費(fèi)用報(bào)銷的控制原則:計(jì)劃管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級(jí)審查;由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)報(bào)銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級(jí)審查;由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)。

  第三條:費(fèi)用的控制實(shí)行計(jì)劃管理,由需要支付費(fèi)用的部門或個(gè)人先行填寫“用款申請(qǐng)單”,列明:費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時(shí)間等要素,先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后,報(bào)總經(jīng)理審批,待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請(qǐng)單”后方能執(zhí)行。

  第四條:費(fèi)用發(fā)生過程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執(zhí)行,并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責(zé)任。

  第五條:費(fèi)用發(fā)生過程中,當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù),如:合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等,如因未能取得合法(被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可)的'票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔(dān),由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。

  第六條:費(fèi)用發(fā)生完畢后,當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類,采用公司統(tǒng)一印制的“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)范粘貼,粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)(如:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等)分類粘貼,便于歸類計(jì)算和整理。

  第七條:當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí),應(yīng)遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤”的原則,將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫齊全,并簽署自己的名字,交共同參與的人員復(fù)查,并請(qǐng)其在證明人一欄上簽署其姓名!百M(fèi)用報(bào)銷單”的填寫一律不允許涂改,尤其是費(fèi)用金額,并要保證費(fèi)用金額的大、小寫必須一致,否則無效。

  第八條:當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請(qǐng)單”一起送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審批,部門經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查,部門經(jīng)理審查無異議后,應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。

  第九條:當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷單”以及原審批的“用款申請(qǐng)單”送交財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審批,財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行合法性審查,對(duì)費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行復(fù)核稽查。財(cái)務(wù)經(jīng)理審查無異議后,應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”財(cái)務(wù)部門一欄簽署審批意見并簽署財(cái)務(wù)經(jīng)理的名字。

  第十條:當(dāng)事人將取得本部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審批簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷單”以及原審批的“用款申請(qǐng)單”一起,通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報(bào)送到公司總經(jīng)理處,由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批?偨(jīng)理一般僅從“費(fèi)用報(bào)銷單”的形式要素上進(jìn)行審查,看報(bào)銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)。總經(jīng)理審查無異議后,在“費(fèi)用報(bào)銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。

  第十一條:當(dāng)事人取得審批齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”以及“用款申請(qǐng)單”后,應(yīng)在3天之內(nèi)送交財(cái)務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金,出納人員應(yīng)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行審核,重點(diǎn)看報(bào)銷單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法,審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。

  第十二條:本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。

  第十三條:本制度經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批簽署實(shí)施,修改時(shí)亦同。

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