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審計報告

什么是內部審計

時間:2024-07-21 00:20:23 審計報告 我要投稿

什么是內部審計

  內部審計是在一個組織內部建立的一種獨立的評價活動,并作為對該組織的活動進行審查和評價的一種服務。

  內部審計的目的是協助組織的管理成員有效地履行他們的職責,促進有效的控制成本費用,達到服務于企業(yè)管理,最大限度的提高經濟效益。內部審計履行監(jiān)督、管理、控制、評價、鑒證、服務職能,向組織提供與所審查的活動有關的分析、評價、建議、忠告和資料。評價內部控制系統的適用性和有效性及執(zhí)行質量。內部審計部門是組織中一個重要的不可缺少的部門。內部審計是企業(yè)管理的重要組成部分。內部審計對企業(yè)管理起制約、防護、鑒證、促進、建設性和參謀作用。目前的問題是企業(yè)內部審計工作缺乏國家審計等外部審計業(yè)務指導;內部審計缺乏獨立性;內審人員重實務、忽視理論研究;對內審作用及內審機構的有無缺乏認識;專業(yè)審計人員配備不全,限制了內審工作的開展。現代企業(yè)內部審計工作應適應改革的發(fā)展方向,強化審計責任,消除內審局限性,依法審計,在監(jiān)督與服務中求效益。

  內部審計是由各部門、各單位內部設置的審計部門進行的審計。是內部監(jiān)督的重要形式。主要審計企業(yè)的財務收支及與其有關的經營管理活動,以及作為提供這些經濟活動的會計資料和其他有關部門資料。企業(yè)管理是企業(yè)為實現一定目的而合理的組織人力、物力、財力等各種因素,有計劃的指揮、調節(jié)、監(jiān)督經濟活動的各種職能的總稱。內部審計與企業(yè)管理的關系是由內部審計在企業(yè)管理中的職能和作用決定的。內部審計服務于企業(yè)管理,同時受企業(yè)管理的制約。

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