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公司經(jīng)營工作分析報告

時間:2024-07-28 06:12:12 報告 我要投稿
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公司經(jīng)營工作分析報告

  在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?下面是小編幫大家整理的公司經(jīng)營工作分析報告,希望能夠幫助到大家。

公司經(jīng)營工作分析報告

  公司經(jīng)營工作分析報告 篇1

  xxxx年,我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領導下,以“嚴管控,防風險,抓隊伍,促發(fā)展,優(yōu)結構,增效益”的十八字方針為指引,很抓業(yè)務發(fā)展,和公司文化建設,公司和各項工作均取得了一定的成績,現(xiàn)將公司xxxx年度的分析報告上報:

  一、業(yè)務完成情況分析:

  從柱狀圖上分析,我公司xxxx年的各項業(yè)務指標除短險外,均出現(xiàn)了大幅度的增長,其中增幅較大的為:總量全年實現(xiàn)xxxx萬元,增幅為18.9%,首年新單實現(xiàn)xxxx萬元,增幅為xxxx,首年期交實現(xiàn)xxxx萬,增幅達到xx%,躉繳業(yè)務實現(xiàn)xxx萬,增幅達到xx%。

  但是短險業(yè)務令人感到惋惜,出現(xiàn)了負的增長,短險全年實現(xiàn)xxx萬元,這是公司業(yè)務發(fā)展上的一個名顯的不足,也是公司影響公司長期發(fā)展的一個短板,我公司將在今年的工作中,克服這一不足。公司短險賠款xxxx萬,培付率為xxx%。

  二、公司費用完成及執(zhí)行情況

  費用提取情況

  費用支付情況

  從費用提取和支付情況分析公司的經(jīng)營情況,公司今年虧損xx萬元,但今年公司短險僅只完成xx萬元,公司提取費用為xx萬余元,若公司短險多發(fā)展xxx萬元,在賠付率不變的情況下,公司經(jīng)營就可以實現(xiàn)不虧的狀態(tài)。因此公司在新的一年中要正確規(guī)劃好自已的短險目標,為公司經(jīng)營扭虧為盈打下良好的基礎。

  從公司的工資性及統(tǒng)籌來分析,公司今年為xxxx萬元。而xxxx年為xxx萬,增長了xxxx%,其中工資xxx年為xxxx萬,xxxx年為xxxx萬。增長了xxx%,社會統(tǒng)籌保險費xxxx年為xx萬,xxxx年為xxx萬,增長了xxx%。在公司發(fā)展的同時,讓全體員工享受到發(fā)展的成果。

  三、人力發(fā)展情況分析

  公司人力去年也呈現(xiàn)出明顯的增長的態(tài)勢,總人力達到xxx

  人,較去年增長了36%,其中個險xxx人,增長了24%,中介xxx人,增長了470%,實現(xiàn)了中介隊伍的大發(fā)展。

  在和同業(yè)隊伍的'比較上,我公司盡管在數(shù)量上仍占優(yōu)勢,但我們?nèi)匀桓械綁毫,下同是同業(yè)人力的餅狀圖;

  從圖上我們可以分析出,其它同業(yè)的發(fā)展也快,我們只有時刻保持對市場的警醒態(tài)度,敢于拼搏,千萬不可麻痹大意,以老大自居,否則我們很快就會落后。

四、個險業(yè)務發(fā)展及隊伍現(xiàn)狀分析

  1、業(yè)務發(fā)展月線狀圖(略)

  從線狀圖上分析個險業(yè)務的發(fā)展,表現(xiàn)在月發(fā)展上極不均衡,3月份,6月份的業(yè)務呈高峰狀態(tài),而4月,7月,10月份的業(yè)務發(fā)展又表現(xiàn)為低谷,反映出業(yè)務發(fā)展的不均衡。分析其原因在于業(yè)務的發(fā)展依賴于公司推動,團隊自主發(fā)展的意愿和建立良性的業(yè)務發(fā)展循環(huán)系統(tǒng)是我們必須重視的問題。

  2、個險業(yè)務傭金及津貼柱狀圖(略)

  從柱狀圖上分析,我公司直接傭金和津貼的絕對值不是最多的,但其增長率在全區(qū)卻是最高的,分別達到18%和52%,反映出公司全體伙伴在致富的路上又邁進一步。

  在公司伙伴的收入中,高績效xx人,人均首年傭金收入xxxx元,中級效人員為xxx人,人均首年傭金收入xxx元,低績效xxx,人均首年傭金收入xxx元,其中農(nóng)村業(yè)務員低績效人力占比過大人均產(chǎn)能過低,公司業(yè)務員人均收入達到xxx元。關注低績效人力的產(chǎn)能提升將是我們常抓不懈的工作。

  公司經(jīng)營工作分析報告 篇2

  公司經(jīng)營情況總結報告

  一、公司基本情況簡介

  長城寬帶網(wǎng)絡服務有限公司,成立于2000年4月,屬國營企業(yè),由中信集團全資控股。是投資近30億元建立,輻射全國大中城市的高科技電信網(wǎng)絡運營服務公司。

  長城寬帶總部設于北京,公司法定代表人王之。經(jīng)過10年的發(fā)展,長城寬帶已經(jīng)成為全國最大的駐地網(wǎng)運營商。2015年長城寬帶榮獲中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會授予的“企業(yè)信用AA+級”榮譽稱號。長城寬帶將向廣大用戶展示一個更加全面的“寬帶專家”形象,引領用戶走向更加美好的網(wǎng)絡新生活。

  伴隨中國寬帶產(chǎn)業(yè)的.健康成長,長城寬帶作為全國最大的駐地運營商,公司秉承“精誠服務,全網(wǎng)關懷”的經(jīng)營理念,與 CISCO、IBM、富士通、電信、聯(lián)通、泰瑞比、新浪、新視野等多家國內(nèi)外知名企業(yè)強強連手,不斷地在網(wǎng)絡設備、技術升級及寬帶應用產(chǎn)品上為全國36個大中城市用戶提供更新更好的服務。

  重慶長城寬帶網(wǎng)絡服務有限公司為長城寬帶網(wǎng)絡服務有限公司在重慶的分公司。成立于2001年8月,主要負責長城寬帶在重慶地區(qū)的網(wǎng)絡建設維護和運營。目前公司的寬帶網(wǎng)絡主要分布渝中,南岸,九龍坡,江北,渝北,沙坪壩,大渡口等幾大主城區(qū),覆蓋面積達到50萬平方米,在網(wǎng)用戶5萬多戶。

  二、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況

  1、公司總體經(jīng)營情況分析

  2014年隨著經(jīng)濟的回暖和復蘇,我國經(jīng)濟運行已成功擺脫金融危機的負面沖擊,已經(jīng)進入常規(guī)增長軌道。國家在保持宏觀經(jīng)濟政策相對穩(wěn)定的同時,我公司也積極推進相關部門的改革,加快經(jīng)濟結構調(diào)整和發(fā)展方式轉變,為公司長期為社會服務及經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展奠定良好基礎。

  報告期內(nèi),我公司在董事會的正確領導下,堅持“穩(wěn)定發(fā)展、科學發(fā)展、和諧發(fā)展”理念,嚴格執(zhí)行國家互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關政策,依托公司在2015年成為中信集團全資子公司的良好發(fā)展平臺,強化內(nèi)部管理,大力倡導精細化管理,全面實施標準化管理;聯(lián)合相關行政部門加強網(wǎng)絡安全管理,加強內(nèi)部經(jīng)營安全管理,保證了我公司的安全穩(wěn)定發(fā)展。牢牢把握國家關于三網(wǎng)合一快速發(fā)展網(wǎng)絡通信行業(yè)的機遇,適時調(diào)整經(jīng)營策略,奮力保證開拓寬帶行業(yè)市場;在重慶寬帶行業(yè)各種競爭壓力加大的情況下,我們完成了年初制定的各項目標任務。

  2、報告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況

  報告期內(nèi),公司發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)定,資金利潤情況良好。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入x萬元,較往年增長x%;實現(xiàn)利潤總額x萬元,較往年增長x%;實現(xiàn)歸屬總公司的凈利潤x萬元,較往年增長%。

  報告期內(nèi),公司資產(chǎn)總額為萬元,較上年同期增長 %。

  3、公司主營業(yè)務及經(jīng)營情

  xx公司屬于xx行業(yè),主要經(jīng)營(營業(yè)執(zhí)照上面的)主營業(yè)務報告期內(nèi)經(jīng)營收入情況。

  4、公司未來幾年主營業(yè)務發(fā)展思路

  經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,全球FTTH(光纖到家庭)技術日趨成熟。歐美、亞太、中東等

  地區(qū)的國家紛紛把建立全國性光纖網(wǎng)絡作為寬帶發(fā)展目標。光纖網(wǎng)絡也是人們對網(wǎng)絡的期待,未來數(shù)年內(nèi)肯定我國將進入FTTH時代。

  2016年我們的企業(yè)目標是“打造高標準質量、高品質服務”,目前我們公司已經(jīng)從FTTC(光纖到路邊)發(fā)展到FTTB(光纖到大樓),并且應用了最新的EPON技術,在接下來一年中,我們將全面實現(xiàn)FTTB光纖到大樓,為用戶提供更高、更快、更完美的網(wǎng)絡享受。在服務方面,我們也將拓展網(wǎng)絡覆蓋區(qū)域,爭取2017年實現(xiàn)重慶主城區(qū)網(wǎng)絡全覆蓋;并且我們將在主城各區(qū)域進行客戶端營業(yè)廳升級,我們力爭為廣大用戶提供更高效、更便利的服務,同時我們公司將以“更好為新重慶人民的生活帶來便利、為新重慶網(wǎng)絡發(fā)展建設作出貢獻”為我們公司長期發(fā)展目標。

  公司經(jīng)營工作分析報告 篇3

  一、總體評述:

 。ㄒ唬┕矩攧諛I(yè)績概況

  根據(jù)公司發(fā)布的資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù),我們運用比率分析法和圖表分析法等方法分析數(shù)據(jù)可以看出該公司2006年財務狀況基本處于一般盈利狀態(tài),相比去年有一定的增長。

 。ǘ└鹘(jīng)濟指標完成情況

  本年實現(xiàn)營業(yè)收入45077995.4元,比去年同期有較大的提高,凈利潤也有較大的增加基本上完成了相應的指標。

  二、財務報表分析

 。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負債表

  1。企業(yè)自身資產(chǎn)狀況及資產(chǎn)變化說明:

  公司本期的資產(chǎn)比去年同期增長33.76%。資產(chǎn)的變化中固定資產(chǎn)增長最多,為1155032.02元。企業(yè)將資金的重點向固定資產(chǎn)方向轉移。應該隨時注意企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,產(chǎn)品結構的變化,這種變化不但決定了企業(yè)的收益能力和發(fā)展?jié)摿,也決定了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營形式。因此,建議投資者對其變化進行動態(tài)跟蹤與研究。

  流動資產(chǎn)中,存貨資產(chǎn)增長的比重最大,為43.66%,在流動資產(chǎn)各項目變化中,貨幣類資產(chǎn)和短期投資類資產(chǎn)的增長幅度小于流動資產(chǎn)的'增長幅度,說明企業(yè)應付市場變化的能力將減弱。信用類資產(chǎn)的增長幅度明顯大于流動資產(chǎn)的增長,說明企業(yè)的貨款的回收不夠理想,企業(yè)受第三者的制約增強,企業(yè)應該加強貨款的回收工作。存貨類資產(chǎn)的增長幅度明顯大于流動資產(chǎn)的增長,說明企業(yè)存貨增長占用資金過多,市場風險將增大,企業(yè)應加強存貨管理和銷售工作。總之,企業(yè)的支付能力和應付市場的變化能力一般。

  2。企業(yè)自身負債及所有者權益狀況及變化說明:

  從負債與所有者權益占總資產(chǎn)比重看,企業(yè)的流動負債比率為1。56長期負債和所有者權益的比率為0。066說明企業(yè)資金結構位于正常的水平。

  本期和上期的長期負債占結構性負債的比率分別為11。75%,13。09%,該項數(shù)據(jù)比去年有所降低,說明企業(yè)的長期負債結構比例有所降低。盈余公積比重提高,說明企業(yè)有強烈的留利增強經(jīng)營實力的愿望。未分配利潤比去年增長了355%,表明企業(yè)當年增加較多的盈余。未分配利潤所占結構性負債的比重比去年也有所提高,說明企業(yè)籌資和應付風險的能力比去年有所提高?傮w上,企業(yè)長期和短期的融資活動比去年有所減弱。企業(yè)是以所有者權益資金為主來開展經(jīng)營性活動,資金成本相對比較低。

  (二)利潤及利潤分配表(附后)

  1、利潤分析

 。1)利潤構成情況

  本期公司實現(xiàn)營業(yè)利潤2015039.24元,利潤總額2016217.24元。實現(xiàn)凈利潤1506451.59元。

 。2)利潤增長情況

  本期公司實現(xiàn)利潤總額2016217.24元,較上年同期增長19.3%。其中,營業(yè)利潤比上年同期增長18.4%,增加利潤總額326217.24元。

  2、收入分析

  本期公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入45077995.4元。與去年同期相比增長5.9%,說明公司業(yè)務規(guī)模處于較快發(fā)展階段,產(chǎn)品與服務的競爭力強,市場推廣工作成績很大,公司業(yè)務規(guī)模很快擴大。

  3.成本費用分析

  本期公司發(fā)生成本費用共計43156921.12元。其中,主營業(yè)務成本38240729.96元,占成本費用總額0.89;營業(yè)費用430998.04元,占成本費用總額0.9%;管理費用3951383.13元,占成本費用總額9.2%;財務費用273588.97元,占成本費用總額0.6%。

  4。利潤增長因素分析。

  本期公司利潤總額增長率為19.3%,公司在產(chǎn)品與服務的獲利能力和公司整體的成本費用控制等方面都取得了很大的成績,提請分析者予以高度重視,因為公司利潤積累的極大提高為公司壯大自身實力,將來迅速發(fā)展壯大打下了堅實的基礎。

  5。經(jīng)營成果總體評價

  公司與上年同期相比主營業(yè)務利潤增長率為18.4%,其中,主營收入增長率為0.06,說明公司綜合成本費用率有所下降,收入與利潤協(xié)調(diào)性很好,未來公司應盡可能保持對企業(yè)成本與費用的控制水平。主營業(yè)務成本增長率較低,說明公司綜合成本率有所下降,毛利貢獻率有所提高,成本與收入?yún)f(xié)調(diào)性很好。未來公司應盡可能保持對企業(yè)成本的控制水平。營業(yè)費用增長率較去年底,說明公司營業(yè)費用率有所下降,營業(yè)費用與收入?yún)f(xié)調(diào)性很好,未來公司應盡可能保持對企業(yè)營業(yè)費用的控制水平。管理費用少,說明公司管理費用率有所下降,管理費用與利潤協(xié)調(diào)性很好,未來公司應盡可能保持對企業(yè)管理費用的控制水平。財務費用增長率為xx%。說明公司財務費用率有所下降,財務費用與利潤協(xié)調(diào)性很好,未來公司應盡可能保持對企業(yè)財務費用的控制水平。

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