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自查報告

審計自查報告

時間:2024-06-02 06:03:57 自查報告 我要投稿

審計自查報告

  一方面審計受國家審計的委托,或是根據各級政府的法令,可以對本部門、本單位的經濟活動情況、經濟責任進行審計鑒證;另一方面,審計可以接受本部門、本單位的領導、其他部門或按照審計計劃的安排進行審計,進行經濟監(jiān)督、鑒證和評價。以下是YJBYS小編為大家提供的審計自查報告。歡迎參考借鑒!

審計自查報告

  審計自查報告一

  根據《關于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神,結合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務情況進行了認真的'自查,現就自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次自查工作順利進行,我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組后,我部按要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求,我部對本單位執(zhí)行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

  1、我部所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規(guī)。

  2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。

  5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。

  7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

  8、我部根據本單位實際,建立并實施內部監(jiān)督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制。

  審計自查報告二

  根據4月11日集團公司布置做好迎接經營業(yè)績審計準備工作會議上的要求,我公司統(tǒng)一部署,精心組織,對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查,現將自查情況匯報如下:

  1、統(tǒng)一部署,精心組織。

  1.設立專項自查組織機構

  根據集團公司文件要求及統(tǒng)一部署,我公司迅速成立了以總經理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領導小組,下設專項自查辦公室,辦公室設在計劃財務部,負責日常工作。

  2.及時、逐級動員部署

  我公司專項自查工作領導小組按照國鐵集團會議要求,將會議精神傳達至各分公司、部門,部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現象等自查范圍,確定了自查內容、檢查程序和工作要求經營業(yè)績審計自查報告經營業(yè)績審計自查報告。主管領導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置,確保了自查工作的'順利開展。

  2、自查情況

  (1)我公司銀行賬戶的設立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調節(jié)表。

  (2)經自查,公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產轉讓情況。

  (3)大額資金使用均按有關規(guī)定執(zhí)行,公司根據上級有關要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法,支付手續(xù),資金流向,經濟業(yè)務的結果有序可控,重大事項決策程序符合相關要求經營業(yè)績審計自查報告默認。

  (4)加強資金管理,無“小金庫”情況發(fā)生。

  (5)加強預算管理

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