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工程開稅票證明
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工程開稅票證明【1】
增值稅專用發(fā)票拒收證明
××××有限公司:
貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份,發(fā)票代碼為××××11××××,發(fā)票號(hào)碼為00××××××,金額為×××元,稅額為×××元,價(jià)稅合計(jì)為××××元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將貨物(勞務(wù))名稱誤填寫為“×××”,正確的貨物(勞務(wù))名稱應(yīng)為“×××”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
×××××有限公司
××××年×月×日
工程開稅票證明【2】
茲收到(***公司)發(fā)票,具體如下:
發(fā)票金額(Rmb):--------------
發(fā)票張數(shù) :--------------
發(fā)票號(hào)碼 :--------------
發(fā)票內(nèi)容 :--------------
預(yù)計(jì)支付日期 :--------------
收到發(fā)票人簽署及公司蓋章
確認(rèn)日期
納稅證明【3】
縣國(guó)稅局:
因我局(組織機(jī)構(gòu)代碼xx)采購(gòu)dv帶,大帶100盤、小帶200盤,同xx數(shù)碼沖印xx同志(身份證號(hào):xx)產(chǎn)生壹萬(wàn)柒仟圓(17000元)費(fèi)用,現(xiàn)需到貴局納稅,請(qǐng)予以接辦。
特此證明。
xx局
開稅票證明【4】
現(xiàn)有購(gòu)貨方公司將隔月增值稅專用發(fā)票退回我公司,讓我方重先開具,需要對(duì)方公司的稅務(wù)局開證明嗎?是否可以開紅字發(fā)票先沖回?
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)稅發(fā)[2003]17號(hào)文件規(guī)定,增值稅一般納稅人取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起90日內(nèi)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,否則不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。隔月開具的增值稅專用發(fā)票還沒(méi)有超過(guò)認(rèn)證期限,不存在重新開票的問(wèn)題。
如果是銷貨退回或是銷貨折讓,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)稅發(fā)[2006]156號(hào)《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的規(guī)定,發(fā)生銷貨退回或銷貨折讓,由購(gòu)買方向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)一般納稅人填報(bào)的《申請(qǐng)單》進(jìn)行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,銷貨方憑購(gòu)買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票。
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