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關于做好部門預算編制準備工作的通知范文
局屬各單位、機關各部門:

為保障我局治黃重點工作經費需求,進一步提高部門預算編制科學化、規(guī)范化和精細化水平。根據(jù)上級預算管理要求,現(xiàn)將20xx年部門預算前期準備工作有關要求通知如下:
一、項目編制工作
20xx年預算項目中,我局有5個延續(xù)項目(水政、水資源、防汛、信息、維修養(yǎng)護)和2個新增項目(蘭家管理段防汛倉庫及業(yè)務用房維修、張肖堂管理段辦公室及業(yè)務用房維修),各業(yè)務科室可先按2015年控制數(shù)的120%的規(guī)模編制20xx年項目文本,待20xx年預算控制數(shù)下達后,再作調整。本項工作由財務科協(xié)同有關部門完成。
二、基本支出經費編制工作
1、基本支出---人員經費
全面核實本單位人員情況,在提出20xx年基本支出新增需求時,必須提供人事部門確認的人員增減變動情況及中央、地方政府頒布的相關政策標準,由財務科協(xié)同人勞科完成。2、基本支出---公用經費
根據(jù)各部門實際工作需求,認真測算好20xx年度本部門的公用經費需求,主要包括辦公費、水電費、取暖費、辦公設備購置、物業(yè)費、庭院美化、綠化、維修費、勞務費等,
涉及到的每一項都要詳細測算,如:辦公費---購買打印紙,A4或A3買幾箱、單價、復價是多少,對每一項組成都要編寫詳細。本項工作由辦公室做好統(tǒng)計。
在編預算的同時,要保證預算能夠順利實施。希望各單位、各部門在編制預算工作中要進一步提高認識、超前謀劃、研究政策、扎牢基礎。編制預算要依據(jù)充分、準確及時、合法合規(guī)、科學完整;強化預算控制約束,真正做到先有預算,后有支出,堅決杜絕無預算、超預算支出,提高預算管理工作的能力和水平。
聯(lián)系人:趙帥
20xx年7月6日
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