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審計報告

事業(yè)單位法人離任審計報告

時間:2024-07-09 11:39:35 審計報告 我要投稿
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事業(yè)單位法人離任審計報告范文

xxx(事業(yè)單位):

事業(yè)單位法人離任審計報告范文

  根據中華人民共和國內部審計準則的有關規(guī)定,我局派出審計組,自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,對xxx同志20xx年xx月至20xx年xx月任xxx(事業(yè)單位)法定代表人期間的經濟責任履行情況進行了審計,并對重要事項進行了必要的延伸和追溯。現將審計情況報告如下:

  一、基本情況

  xxx(事業(yè)單位)于成立于xx年xx月,xx年xx月取得事業(yè)單位法人證書,工作職能主要是xxx,經費來源為xxx,執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》,目前在職人員x人(其中:事業(yè)編制x人,聘用人員x人)。

  xxx同志20xx年xx月至20xx年xx月任xxx(事業(yè)單位)法定代表人,分管xxxx。

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  20xx年xx月至20xx年xx月,xxx(事業(yè)單位)賬面反映收入合計xx萬元,其中:撥入?顇萬元,事業(yè)收入x萬元,利息收入x萬元;支出合計xx萬元,其中:工資福利支出x萬元,商品和服務支出x萬元,對個人和家庭補助支出x萬元,其他資本性支出x萬元,上繳上交支出x萬元。(以上項目以事業(yè)單位會計準則設定的為準)

 。ǘ┵Y產、負債、凈資產情況

  截止20xx年xx月底,賬面反映資產xx元,負債xx元,凈資產余額為xx元(其中:固定基金xx元,事業(yè)基金xx元)。

  二、內控制度建立及執(zhí)行情況

  經檢查,xxx(事業(yè)單位)已建立比較完善的內部控制制度。xxx同志任期內,對單位原有制度進行了梳理、修改和完善,制訂了xx制度、xx制度和xx制度。上述內控制度較為健全,基本能夠有效地對單位內部控制和財務管理的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。從檢查結果看,各項制度基本得到了有效的執(zhí)行。

  三、審計評價意見

  審計結果表明:xxx同志任期內經營管理良好,20xx年xx月xx日的資產負債表和20xx年xx月至20xx年xx月業(yè)務活動表符合會計制度的有關規(guī)定,在所有重大方面公允地反映了xxx(事業(yè)單位)的財務狀況和業(yè)務活動收支情況。

  四、審計查明的主要問題、處理意見及責任認定

  主要包括事實、適用的法律法規(guī)依據及其審計處理(處罰)意見;問題的性質及影響、被審計者所起的作用及其責任認定等。無此類事項填寫“無”。

  五、被審計單位存在的其它問題和處理意見

  反映被審計單位財政財務管理中存在的其它具體問題,這些問題與被審計者履責無關或關聯度不高,不需作出責任認定。主要包括事實、適用的法律法規(guī)依據及其審計處理(處罰)意見。無此類事項填寫“無”。

  六、審計建議

  應圍繞審計發(fā)現的問題,提出具有針對性、可操作性的建議。

  附件:1、20xx年xx月xx日資產負債表

  2、20xx年xx月至20xx年xx月業(yè)務活動表

 。ㄖ鞴懿块T蓋章)

  xx年xx月xx日

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