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政工工作工作計劃五篇
時光飛逝,時間在慢慢推演,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,是時候?qū)懸环菰敿?xì)的計劃了。擬起計劃來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的政工工作工作計劃5篇,希望對大家有所幫助。

政工工作工作計劃 篇1
一、1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況
1、財政收入
今年經(jīng)我區(qū)六屆二次人代會批準(zhǔn)的xx年財政收入全口徑預(yù)算為10000萬元,1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬元,為年度預(yù)算的85%,同比增收2651萬元,增長46%,其中:中央及省級收入,全年預(yù)算為4988萬元,1-6月份累計完成4727萬元,為年度預(yù)算的95%,同比增收1702萬元,增長56%;地方收入,全年預(yù)算為5012萬元,1-6月份累計完成3741萬元,為年度預(yù)算的75%,同比增收949萬元,增長34%,完成市政府責(zé)任狀6900萬元的54%。地方收入分項完成情況如下:
(1)增值稅15%地方分成部分預(yù)算為540萬元,1-6月份累計完成562萬元,為年度預(yù)算的104%,同比增收236萬元,增長72%。
(2)地稅局征收的地方各稅預(yù)算為3672萬元,1-6月份累計完成2604萬元,為年度預(yù)算的71%。
(3)行政事業(yè)性收費、罰沒收入及地方其他收入預(yù)算為800萬元,1-6月份累計完成540萬元,為年度預(yù)算的68%,同比減收20萬元,下降4%。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。
(4)基金收入累計完成35萬元,比上年同期增收13萬元,增長60%。
1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮(zhèn)和牛心臺辦事處實際完成2293萬元,為年度預(yù)算的113%,同比增收1007萬元,增長78%;其中:地方收入累計完成864萬元,為預(yù)算的100%,同比增收391萬元,增長82%;區(qū)本級1-6月份實際完成6175萬元,為年度預(yù)算的78%,同比增收1644萬元,增長36%,其中:地方收入累計完成2877萬元,為預(yù)算的69%,同比增收558萬元,增長24%;
1-6月份財政收入全口徑分部門完成情況是:國稅局1-6月份稅收收入累計完成3881萬元,為年度預(yù)算的108%,同比增收1547萬元,增長66%。其中鎮(zhèn)級收入進(jìn)度較快,1-6月份已完成預(yù)算156%。主要是國稅局強(qiáng)化重點稅源企業(yè)、新辦企業(yè)的稅收征管,改進(jìn)征管辦法,提高征管質(zhì)量,做到應(yīng)收盡收。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬元,為年度預(yù)算74%,同比增收1142萬元,增長38%。主要是加大對“非礦山”資源稅的清理力度;對房地產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)稅收管理,實行“月稅月清”;印花稅改變征收管理方式,由原市局統(tǒng)一代征下放分局獨立征收。財政部門1-6月份累計完成431萬元,為年度預(yù)算的54%,同比減少收入38萬元。其中:行政事業(yè)性收費收入同比增收145萬元,各收費部門收入均有增長。罰沒收入同比減收182萬元,主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。
2、財政支出
本年度財政支出預(yù)算安排8500萬元,預(yù)算執(zhí)行中上級追加專項23萬元,區(qū)本級追加專項285萬元,合計支出指標(biāo)8808萬元,1-6月份財政累計支出4798萬元,為支出指標(biāo)的54%?傊С霰壬夏晖谠黾又С1080萬元,增長29%,主要是農(nóng)村稅費改革增加支出301萬元,農(nóng)業(yè)專項支出增加120萬元,調(diào)整工資增加支出150萬元,住房公積金提高標(biāo)準(zhǔn)增加支出25萬元,增加人員增加人員經(jīng)費40萬元,行政事業(yè)收費納入預(yù)算管理增加支出160萬元,購置車輛120萬元,支付各種獎勵增加支出60萬元,公用經(jīng)費實行全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。分項完成情況如下:
(1)科技三項費用及科學(xué)事業(yè)費預(yù)算安排77萬元,1-6月份累計支出1萬元。
(2)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利支出,預(yù)算安排550萬元,1-6月份實際支出328萬元,完成預(yù)算的60%,同比增加支出194萬元,主要是專項支出增加120萬元。
(3)文教衛(wèi)生等事業(yè)預(yù)算安排3741萬元,預(yù)算執(zhí)行中上級追加專項20萬元。1-6月份實際支出1834萬元,完成預(yù)算的`49%,同比增加支出453萬元,增長33%。其中:教育事業(yè)費同比增加支出293萬元,主要是農(nóng)村稅費改革支出57萬元,調(diào)整工資增加支出90萬元,住房公積金提高標(biāo)準(zhǔn)、增加人員增加支出72萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)比上年同期增發(fā)工資70萬元。醫(yī)療衛(wèi)生同比增加支出92萬元,增長120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業(yè)性收費納入預(yù)算管理增加支出60萬元,公費醫(yī)療同比增加支出29萬元。
(4)行政管理費預(yù)算安排20xx萬元,預(yù)算執(zhí)行中追加支出242萬元。1-6月份實際支出1637萬元,完成預(yù)算的71%,同比增加支出541萬元,增長50%。主要是調(diào)整工資、提高住房公積金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加支出60萬元,購置車輛及辦公設(shè)備130萬元,經(jīng)濟(jì)責(zé)任兌現(xiàn)獎增加支出60萬元,人大、政協(xié)會議費跨年支出13萬元,離休干部醫(yī)藥費60萬元,行政事業(yè)性收費納入預(yù)算管理增加支出60萬元;預(yù)算單位公用經(jīng)費全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。
(5)檢法司支出預(yù)算安排330萬元,執(zhí)行中追加支出指標(biāo)43萬元,1-6月份實際支出257萬元,為支出指標(biāo)的69%,同比減少支出149萬元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少,相應(yīng)返還辦案經(jīng)費減少。
(6)撫恤及社會保障補(bǔ)助支出預(yù)算安排332萬元,上級追加專項支出3萬元,1-6月份實際支出157萬元,為預(yù)算的47%,同比增加支出68萬元,主要是稅費改革支出121萬元。
(7)其他部門事業(yè)費預(yù)算安排940萬元,1-6月份實際支出546萬元,為年度預(yù)算的58%,同比增加支出11萬元,其中:稅費改革支出88萬元。
(8)政策性補(bǔ)貼支出、排污費支出、城市維護(hù)費預(yù)算安排80萬元,1-6份實際支出38萬元,為預(yù)算的48%,同比減少支出49萬元。主要是高臺子鎮(zhèn)、臥龍鎮(zhèn)及新明辦事處高速公路占地補(bǔ)助比上同期減少支出52萬元。
二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點及存在的問題
1、在全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上,財政收入實現(xiàn)了同步增長。財政收入增幅和進(jìn)度均發(fā)生了積極的變化。1-6月份,財政收入全口徑累計完成8468萬元,完成預(yù)算的84%,按進(jìn)度提高了35個百分點。財政收入進(jìn)度和增幅均創(chuàng)歷史最好水平,為完成全年財政收入任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2、財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善,重點支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運(yùn)行情況看,財政支出除用于人員經(jīng)費支出和保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出外,還為發(fā)展明山經(jīng)濟(jì)、實施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了必要的資金保證。在資金調(diào)度上符合“一吃飯、二穩(wěn)定、三建設(shè)”和保法定、保重點的財力分配原則。
3、財政收支矛盾突出,困難與壓力依然很大。預(yù)算執(zhí)行中新的減收增支因素不斷出現(xiàn):一是國家稅收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業(yè)從事工商業(yè)、不足起征點的個體商業(yè)和修理行業(yè)及特殊企業(yè),實行稅收減免政策,年影響財政收入(全口徑)900萬元。二是稅收收入跨年入庫850萬元,將使下半年收入任務(wù)進(jìn)度滯后。三是財政供養(yǎng)人員增加,財政負(fù)擔(dān)加重,今年僅區(qū)本級新增財政供養(yǎng)人員106人,其中:教育85人,月增支額10萬余元。四是各項增支政策的不斷出臺:如調(diào)整工資、提高住房公公積金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等,使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露,欠撥專項、職工醫(yī)藥費、取暖費等,風(fēng)險直接轉(zhuǎn)向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。
三、上半年的主要工作
在上半年預(yù)算執(zhí)行中,面對財政運(yùn)行中的收支矛盾,我們堅持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、”原則,以加強(qiáng)各項支出管理為切入點,以增收節(jié)支為落腳點,牢固樹立過緊日子的思想,突出重點、難點,加大工作力度。在上級財政部門大力支持和我區(qū)全體財稅干部的共同努力下,我區(qū)的財政收入實現(xiàn)了穩(wěn)定增長,支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,重點支出得到基本保證,主要工作如下:
1、強(qiáng)化征管、確保財政收入穩(wěn)定增長
上半年我們以組織收入,加強(qiáng)征管為中心,在客觀減收因素較多的情況下,一是強(qiáng)化重點稅源企業(yè),新辦企業(yè)的稅收征管,將財政收入的著眼點放在新增稅源和財政收入總量上。加大清欠力度,層層落實收入計劃,提高征管質(zhì)量,做到應(yīng)收盡收,確保財政收入及時、足額、均衡入庫。二是全面規(guī)范非稅收支行為,加大管理和調(diào)控力度,嚴(yán)禁坐收坐支或轉(zhuǎn)移資金。今年對行政事業(yè)性收費收入納入預(yù)算管理的執(zhí)收單位,簽定了收入目標(biāo)責(zé)任制,確保財政收入按時足額完成,不斷增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力。
2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出
一是強(qiáng)化預(yù)算約束,加強(qiáng)支出管理,按預(yù)算、按進(jìn)度、以撥款控制支出,按照人員工資、專項支出、政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費、事業(yè)發(fā)展支出的順序量力而行妥善安排各項支出。
二是確保全區(qū)公教人員工資按時足額發(fā)放。為保證兩鎮(zhèn)一街公教人員按時發(fā)放,截止6月份未,三鎮(zhèn)上劃收入165萬元,三鎮(zhèn)公教人員標(biāo)準(zhǔn)工資應(yīng)支385萬元,區(qū)級墊付330萬元(含往來借款)。
三是對各預(yù)算單位的公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)費實行預(yù)算包干,分月按計劃撥付的預(yù)算管理辦法。調(diào)動了各單位參與支出管理的積極性,使各單位能量入為出,量財辦事,減少了支出的隨意性,強(qiáng)化了預(yù)算的約束力。
四、下半年工作重點。
1、抓好抓實增收節(jié)支工作。要強(qiáng)化稅種和稅源管理,不斷挖掘新稅源,擴(kuò)大新稅基,尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點,確保完成和超額完成全年的財政收入任務(wù)。要壓縮一切不合理開支,杜絕損失浪費,當(dāng)前財政面臨可支配財力缺口較大,要牢固樹立過緊日子的思想,堅決反對把窮日子當(dāng)富日子過的資金分配行為。對超出預(yù)算的各項支出實行嚴(yán)格的審批制度。堅決制止超出財力可能的工程項目和專項開支,大力發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗,勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),一切開支都要做到精打細(xì)算、厲行節(jié)約、講求效益、立足增收節(jié)支緩解財政收支矛盾。
2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu),確保重點支出的撥付。隨著國家積極財政政策及有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的實施,后幾個月財政收支矛盾將進(jìn)一步顯露,我們將認(rèn)真貫徹“調(diào)整結(jié)構(gòu)、確保重點、壓縮一般、加強(qiáng)管理”的十六字方針,要繼續(xù)堅持“保重點、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則加大控制支出力度,確保不拖欠公教人員工資,力爭使財政支出不突破或少突破預(yù)算。
3、積極穩(wěn)步推進(jìn)財政預(yù)算制度改革。從實行部門綜合預(yù)算制度,國庫集中收付和政府采購制度入手、調(diào)整財政支出范圍和支出結(jié)構(gòu),建立公共財政,以適應(yīng)新形勢下政府財力管理轉(zhuǎn)變的要求。
總之,當(dāng)前我區(qū)的經(jīng)濟(jì)形勢正逐步好轉(zhuǎn),財政收入質(zhì)量將進(jìn)一步提高,財政支出結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善。我們相信在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,區(qū)人大的監(jiān)督支持下,在全體財稅人員的共同努力下,全區(qū)上下團(tuán)結(jié)一致,振奮精神,努力工作,克服困難,堅定信心,就一定能夠圓滿完成今年的各項財政工作任務(wù)。
政工工作工作計劃 篇2
20xx年下半年,財政工作任務(wù)非常艱巨,我們必須聚焦重點,精準(zhǔn)發(fā)力,統(tǒng)籌兼顧,扎實推進(jìn),主要做好以下工作:
(一)強(qiáng)化財源建設(shè),確保收入增長。
積極融入絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)戰(zhàn)略,依托資源優(yōu)勢,緊緊圍繞綠色有機(jī)農(nóng)副產(chǎn)品加工、化工新材料、裝備制造三大產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展以生態(tài)工業(yè)為“主板”的財源建設(shè)體系,實現(xiàn)財源可持續(xù)增長。落實各項優(yōu)惠政策,創(chuàng)新工作方式,加大招商引資力度,積極引進(jìn)國內(nèi)外大中型企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)、省內(nèi)外優(yōu)強(qiáng)企業(yè)入駐我縣,進(jìn)一步提高招商引資資金到位率。嚴(yán)格執(zhí)行財政扶持政策,加大融資、貼息支持力度,積極引導(dǎo)和支持縣內(nèi)企業(yè)積極運(yùn)用市場化方式籌措資金,在嫁接改造、資源配置等方面加大投入,改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),增強(qiáng)競爭優(yōu)勢;加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財政收入結(jié)構(gòu)的分析研究,密切關(guān)注財政體制改革動態(tài),加強(qiáng)稅收征管,嚴(yán)格依法治稅,完善綜合治稅機(jī)制,切實采取有效措施齊抓共管,力爭稅費收入雙增收。
(二)狠抓項目爭引,力促經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
把抓項目與促發(fā)展相結(jié)合,緊扣國家產(chǎn)業(yè)支持政策導(dǎo)向,充分發(fā)揮財政職能,搶抓政策機(jī)遇,準(zhǔn)確把握項目信息,結(jié)合我縣實際,積極調(diào)動部門積極性,強(qiáng)化政策研究,精準(zhǔn)謀劃項目,全力做好項目的篩選申報,積極爭取一大批投資規(guī)模大、科技含量高、帶動能力強(qiáng)的重大產(chǎn)業(yè)項目、基礎(chǔ)設(shè)施項目、文化旅游項目和城市建設(shè)項目,在壯大經(jīng)濟(jì)實力、增加財政收入、完善城市功能、促進(jìn)群眾增收等方面,發(fā)揮有力的'支撐帶動作用;發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)、杠桿效應(yīng),創(chuàng)新財政資金運(yùn)用方式,完善投融資平臺,大力推進(jìn)政府與社會資本合作(PPP)模式,發(fā)動社會力量支持重點項目建設(shè);強(qiáng)化項目管理,建立動態(tài)監(jiān)管平臺,相關(guān)職能部門要切實加強(qiáng)批后監(jiān)管,跟蹤檢查,確保項目早落地、早見效;積極引導(dǎo)、鼓勵各級各部門,動用各方力量,大力爭取上級補(bǔ)助資金,切實增加地方可用財力。
(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障改善民生。
按照“堅守底線、突出重點”的工作思路,硬化預(yù)算管理,繼續(xù)從嚴(yán)控制、壓減一般性支出,牢固樹立過緊日子的思想,切實保障和改善民生,將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜;落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制,完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系,保證各項資金落實到位,統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)教育均衡發(fā)展;加大社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革;創(chuàng)新社會救助體系,提高困難群眾生活保障水平;落實積極就業(yè)政策,支持開展城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)培訓(xùn),重點扶持困難群體就業(yè);推進(jìn)廉租住房和農(nóng)村危舊房改造建設(shè),努力改善城鄉(xiāng)居民的住房條件;大力做好精準(zhǔn)扶貧工作,完善財政穩(wěn)定投入機(jī)制,通過加大財政投入、整合扶貧資金、創(chuàng)新金融扶貧機(jī)制等措施,打好精準(zhǔn)扶貧攻堅戰(zhàn);建立財政支農(nóng)支出穩(wěn)定增長機(jī)制,落實發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)規(guī);(jīng)營、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步等扶持政策,加快發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè),帶動農(nóng)民就業(yè)致富;認(rèn)真落實各項財政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策, 做好農(nóng)村綜合改革各項工作,支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)等項目,切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。
(四)深化財政改革,提高理財水平。
增強(qiáng)依法理財?shù)呢?zé)任感,以實施新《預(yù)算法》為突破口,扎實推進(jìn)法治財政建設(shè)。完善財政重大事項決策機(jī)制,明確財政重大事項界定范圍,實行依法決策;全面規(guī)范財政行政行為,梳理財政職權(quán)清單,強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力的制約;建立預(yù)算約束機(jī)制,明確財政支出責(zé)任,加快支出進(jìn)度,提高財政資金使用效率;繼續(xù)加大盤活財政存量資金力度,并建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制,徹底盤活存量資金,加大財政資金統(tǒng)籌使用力度;加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,對政府性債務(wù)實行規(guī)?刂疲诸惣{入預(yù)算管理,建立健全“借、管、還”相統(tǒng)一的機(jī)制。規(guī)范政府舉債融資方式,積極推行PPP模式,創(chuàng)新融資思路和方式,吸引社會資本的參與,并逐步加快融資平臺轉(zhuǎn)型,降低財政風(fēng)險,以緩解地方財政資金不足的局面;深化支出績效管理,強(qiáng)化財政資金的全程監(jiān)管,探索建立以信息化為支撐,績效評價、資產(chǎn)管理、投資評審、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合、彼此制衡的“六位一體”財政運(yùn)行管理新機(jī)制;加強(qiáng)隊伍建設(shè),增強(qiáng)干部責(zé)任意識、服務(wù)意識、廉政意識,提高工作執(zhí)行力,以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神,努力推動財政事業(yè)健康發(fā)展。
政工工作工作計劃 篇3
公共財政預(yù)算收入:累計完成9046萬元,占預(yù)算的31.19%,同比增收985萬元,增長12.22%。
大口徑財政收入:累計完成17818萬元,占預(yù)算的32.57%,同比增收734萬元,增長4.30%。
分系統(tǒng)完成情況:國稅系統(tǒng)6541萬元,占預(yù)算的24.68%,增收4255萬元,增長186.13%;地稅系統(tǒng)3461萬元,占預(yù)算的40.72%,減收2999萬元,下降46.42%;財政系統(tǒng)7816萬元,占預(yù)算的39.68%,減收522萬元,下降6.26%。
主要項目:稅收收入完成9845萬元,占預(yù)算的28.38%,增長14.46%,其中:消費稅113萬元,占預(yù)算的47.08%,增長26.97%;增值稅5345萬元,占預(yù)算的21.73%,增長224.33%;企業(yè)所得稅1665萬元,占預(yù)算的49.70%,增長37.49%;個人所得稅941萬元,占預(yù)算的94.10%,增長72.34%;資源稅16萬元,上年無此項收入;城市維護(hù)建設(shè)稅261萬元,占預(yù)算的39.55%,增長7.85%;房產(chǎn)稅195萬元,占預(yù)算的39.00%,增長33.56%;印花稅75萬元,占預(yù)算的52.08%,增長41.51%;城鎮(zhèn)土地使用稅281萬元,占預(yù)算的18.99%,增長1.81%;土地增值稅178萬元,占預(yù)算的92.71%,增長249.02%;車船稅469萬元,占預(yù)算的55.18%,增長6.11%;耕地占用稅87萬元,占預(yù)算的.16.73%,增長16.00%;契稅219萬元,占預(yù)算的19.21%,下降47.10%。非稅收入完成7973萬元,占預(yù)算的39.84%,下降6.01%,其中:專項收入341萬元,占預(yù)算的38.66%,下降29.84%;行政事業(yè)性收費收入590萬元,占預(yù)算的20.73%,下降2.96%;罰沒收入812萬元,占預(yù)算的24.02%,下降43.18%;國有資源有償使用收入2359萬元,占預(yù)算的58.98%,增長264.04%;捐贈收入11萬元;政府住房基金收入90萬元;其他收入1077萬元,占預(yù)算的35.90%,下降23.07%%;政府性基金收入2693萬元,占預(yù)算的45.61%,下降31.13%。
財政預(yù)算支出:累計完成91021萬元,占預(yù)算的54.70%,同比增支9402萬元,增長11.52%。其中:一般公共服務(wù)9171萬元,增長7.33%;公共安全3043萬元,增長19.47%;教育19276萬元,增長12.45%;科學(xué)技術(shù)116萬元,增長2.65%;文化體育與傳媒918萬元,增長30.40%;社會保障和就業(yè)14830萬元,增長3.42%;醫(yī)療衛(wèi)生9608萬元,增長6.78%;節(jié)能環(huán)保2379萬元,增長49.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1896萬元,增長24.17%;農(nóng)林水事務(wù)16545萬元,增長8.79%;交通運(yùn)輸874萬元,增長49.15%;資源勘探電力信息等事務(wù)216萬元,下降81.77%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)264萬元,下降3.30%;國土資源氣象等事務(wù)1331萬元,增長4.89%;住房保障支出5296萬元,增長2.38%;糧油物資儲備管理事務(wù)153萬元,增長1.32%;其他支出28萬元,下降68.89%;債務(wù)付息支出730萬元。政府性基金支出4347萬元,增長195.71%。
政工工作工作計劃 篇4
時間如白駒過隙,不知不覺XX年的工作已接近尾聲;仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎以诠绢I(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo),以及各位同事的支持協(xié)助下,嚴(yán)格要求自己,較好地完成了自己的本職工作。雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段考驗和磨礪。如今,在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,我已逐漸適應(yīng)目前的崗位,并逐步走向正軌。為了更好的開展XX年的工作,現(xiàn)對我XX年的工作及工作中存在的問題進(jìn)行匯總,請領(lǐng)導(dǎo)給予指正。
一、年度總結(jié):
(一)工作內(nèi)容
1、餐卡管理:
1)每月定期為公司員工餐卡充值。根據(jù)考勤核算充值金額,編制充值明細(xì),對每日零散充值做好登記,并及時更新餐卡充值明細(xì)。
2)為新入職員工辦理餐卡。員工離職時,收回餐卡并注銷。
2、計劃編寫:
1)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示,做好計劃安排,每周編寫周計劃,按時上報月計劃及季度計劃,并及時匯報完成情況。
2)在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,編寫了本部門上半年總結(jié)及下半年工作計劃;
三季度工作總結(jié)及四季度工作計劃。
3、合同管理方面:
XX年共整理合同份,并建立合同明細(xì)表,注明合同編號、合同內(nèi)容、合作方及附屬材料等,為各部門日后查找、調(diào)閱合同提供便利。
4、酒店簽約:
XX年共與11家酒店簽訂住房協(xié)議,其中星級酒店5家,連鎖酒店6家,享有折優(yōu)惠不等,連鎖酒店中2家可全國范圍內(nèi)享有折扣。在一定程度上降低了公司的運(yùn)營成本,并為公司出差員工提供了便利。
5、日常工作:
1)辦公用品管理:為新入職員工領(lǐng)取所需辦公用品,并對其領(lǐng)用的各類固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行登記;做好各類辦公用品的出入庫及領(lǐng)用管理工作,根據(jù)各部門領(lǐng)用情況,進(jìn)行領(lǐng)用登記。
2)費用報銷:XX年共計報銷單據(jù)90余份,共計費用110萬元有余。
3)辦公環(huán)境的維護(hù):定期對辦公環(huán)境的安全及辦公設(shè)施的使用狀態(tài)進(jìn)行檢查,及時對不在正常工作狀態(tài)的辦公設(shè)施進(jìn)行報修。
4)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
。ǘ┕ぷ魇斋@:
1、通過對各類日常事務(wù)的處理,懂得了事情應(yīng)分輕重緩急,做事要有計劃性、條理性,統(tǒng)籌安排,形成系統(tǒng)的工作方式,養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。
2、對工作中出現(xiàn)的過失,能夠認(rèn)真反省,積極改正錯誤,避免類似錯誤的再次發(fā)生。
二、工作中存在的不足之處及改進(jìn)措施:
1、由于行政工作常常事無巨細(xì),每項工作我主觀上都希望能完成得最好,但由于能力、經(jīng)驗等各方面的原因,而不能把每件事情都做到盡善盡美。工作中往往因為考慮不夠周全而影響工作效率。改進(jìn)措施:戒驕戒躁,細(xì)致耐心,做到多想多查,不急于求成。
2、自入職以來我陸續(xù)接手一些通知、計劃、總結(jié)等撰寫工作,但由于自己本身文字功底不是很厚,且對公文寫作也存在著一定的經(jīng)驗不足,以至于工作完成的較不盡人意。改進(jìn)措施:加強(qiáng)自己文字功底,提高公文寫作能力。做到多寫、多聽、多看,學(xué)習(xí)正規(guī)的寫作格式,多看與公文寫作有關(guān)的資料及書籍。
3、行政管理工作中存在較多的突發(fā)事件,在此方面我的應(yīng)變能力還有待加強(qiáng)。在對內(nèi)、外協(xié)調(diào)工作方面,還需要提高對外協(xié)調(diào)能力,在對外接待、對外聯(lián)絡(luò)等方面由于沒有經(jīng)驗,常常不知該如何應(yīng)對。改進(jìn)措施:虛心學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)及同事的工作經(jīng)驗,提高自己的專業(yè)技能及綜合能力,制定合理的學(xué)習(xí)計劃,并付諸實施。
4、溝通意識不夠。對公司了解得不夠深入,對一些事務(wù)的真實情況掌握不夠全面,與領(lǐng)導(dǎo)或同事溝通意識不強(qiáng),很多事情走彎路,影響了工作進(jìn)度。改進(jìn)措施:盡快使自己融入公司,遇事主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報,積極向同事請教。
三、主要工作計劃:
1、建立日常采購信息平臺:應(yīng)部門XX年集團(tuán)專項工作計劃,將行政工作所涉及的采購、維護(hù)、租賃等事宜列入集團(tuán)管理范圍,形成集采信息并予以公示,為各集團(tuán)成員提供采購便利。
2、宿舍管理:妥善處理與員工的租賃關(guān)系,做好租賃合同管理;對員工的入住及搬離進(jìn)行監(jiān)督管理。
3、繼續(xù)做好辦公用品、餐卡、合同的管理工作,建立更為詳盡的明細(xì)檔案;做好辦公環(huán)境的維護(hù)工作,做到勤檢查、勤維護(hù);加強(qiáng)文字功底,做好各項計劃、總結(jié)、通知的編寫工作;完成各項行政費用的報銷工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時事宜等。
四、新年展望
作為一名實習(xí)生,我在日常的工作中存在很多的不足之處,在此非常感謝部門領(lǐng)導(dǎo)及各位同事對我工作的.諒解與支持,才能讓我放手工作。感謝公司給予我了一個很好的鍛煉機(jī)會,為此我將盡我所能地對工作能力和方法進(jìn)行改進(jìn),做出成績以回報大家。與此同時,我也深深地感覺到了學(xué)習(xí)的緊迫性。所謂學(xué)海無涯,在知識爆炸的年代,現(xiàn)有的知識水平是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。隨著公司不斷深入的發(fā)展,只有不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,才能滿足公司發(fā)展的需求。為此,我會利用業(yè)余時間學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中不斷豐富自己、提高自己,隨時準(zhǔn)備在公司需要時貢獻(xiàn)自己的力量。
新的一年,意味著新的起點、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)。XX年,我將認(rèn)真總結(jié)XX年的工作經(jīng)驗,努力工作,力爭取得更大的工作成績。以更高昂的工作熱情和更敬業(yè)的工作態(tài)度投入到部門的各項工作中。希望大家在今后的工作中能一如既往的支持我、幫助我,我有信心、更有決心在今后的工作中改正不足,發(fā)揚(yáng)長處,為公司的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)自己的一份力量。
政工工作工作計劃 篇5
我們財務(wù)科將根據(jù)上級財務(wù)管理規(guī)定和本校年度工作要求,加強(qiáng)財務(wù)規(guī)范管理,認(rèn)真做好會計核算工作,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化中更好地運(yùn)作,特制定以下年度工作計劃:
一、加強(qiáng)管理,進(jìn)一步做好日常工作
會計工作是一項政策性、業(yè)務(wù)性強(qiáng),而且比較繁雜的工作,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)管理,嚴(yán)格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務(wù)。
1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證,對不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補(bǔ)辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),不簽發(fā)空頭支票。
2、做好預(yù)決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預(yù)算收支計劃,并嚴(yán)格執(zhí)行,全面做好財務(wù)年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金,嚴(yán)格按制度辦事,使有限的資金得到合理的運(yùn)用,保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運(yùn)行。
3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班,各類內(nèi)外聯(lián)班的收費、結(jié)報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。
4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務(wù)進(jìn)行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實、可靠的依據(jù)。
5、做好各類繳費的結(jié)報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結(jié)報、發(fā)放,和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作。認(rèn)真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作。
6、做好固定資產(chǎn)的'登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度,對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查,做到帳帳相符,帳實相符。
7、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)成本核算,進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督
根據(jù)校部要求,從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā),配合中心財務(wù)做好餐飲、客房、會務(wù)等部門會計成本核算工作,同時加強(qiáng)對培訓(xùn)中心財務(wù)工作的監(jiān)督與檢查,真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化,費用合理化,成本最優(yōu)化。
三、加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)
全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務(wù)培訓(xùn),根據(jù)要求認(rèn)真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)會計制度和法規(guī),學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和政府平臺新財會軟件運(yùn)用操作,不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。熟練運(yùn)用新軟件進(jìn)行帳務(wù)處理、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報表的編制。
在新的一年里,我們財務(wù)科在上級財政部門和校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮財務(wù)部門的職能作用,努力做好工作,確保各項工作計劃的順利完成,為黨校發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
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