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公司資金安全自查報告

時間:2023-10-31 10:57:37 報告 我要投稿
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公司資金安全自查報告

  在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,我們使用報告的情況越來越多,通常情況下,報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。為了讓您不再為寫報告頭疼,以下是小編為大家收集的公司資金安全自查報告,歡迎閱讀與收藏。

公司資金安全自查報告

公司資金安全自查報告1

  為進一步落實資金管理,加強資金安全管理,防范資金風(fēng)險,提高資金運行效率和效益,提升公司管理水平,按照《關(guān)于開展資金安全檢查工作的通知》,我公司認(rèn)真開展資金安全檢查工作,全面梳理和排查資金安全風(fēng)險,F(xiàn)將有關(guān)如下:

  一、單位基本情況及自查開展情況

  接到通知后,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,周密布置,為切實做好資金安全自查工作,公司成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,小組辦公室設(shè)在財務(wù)資產(chǎn)部,由財務(wù)資產(chǎn)部牽頭組織,各部門配合完成本次清查工作。組長:副組長:成 員:財務(wù)資產(chǎn)部首先組織各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于開展資金安全檢查工作的通知》精神,充分認(rèn)識資金安全的重要性,并對照自查工作范圍、內(nèi)容、原則及要求開展全面自查工作,集中快速地按照“財務(wù)部門資金安全檢查百分表評分細(xì)則”梳理流程,讓大家進一步熟悉、了解和掌握昆侖燃?xì)夤娟P(guān)于資金運行管理的.制度要求,并對照自查打分表內(nèi)容,逐項進行認(rèn)真檢查。并結(jié)合我公司實際情況,對資金業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性和安全性、應(yīng)收款項清理情況、以前年度各種檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、委托貸款資金使用的規(guī)范性和效益性、表外資金使用情況逐項進行認(rèn)真細(xì)致的檢查;經(jīng)自查我公司嚴(yán)格按照中石油昆侖燃?xì)庥邢薰俱y行承兌匯票操作細(xì)則、委托貸款管理細(xì)則、備用金管理辦法等執(zhí)行,自查面達到100%,扎扎實實地完成了本次自查工作。

  二、發(fā)現(xiàn)的問題和原因分析、整改措施及情況

 。ㄒ唬┌l(fā)現(xiàn)的問題和原因分析

  本次自查工作未發(fā)現(xiàn)資金安全問題。

 。ǘ﹩栴}整改措施及情況

  1、已整改情況:無。

  2、尚未整改情況:無。

 。ㄈ┣迩饭ぷ鏖_展情況

  三、經(jīng)驗總結(jié)

  通過對資金安全的自查,在工作中更加進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,強化了資金管理,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上規(guī)避資金安全隱患的力度,確保了資金的安全、合理使用。

  四、工作思路及建議

  我公司今后要加強對銀行承兌匯票操作細(xì)則、委托貸款管理細(xì)則、備用金管理辦法等制度的學(xué)習(xí),同時按照上級公司相關(guān)制度要求做好各項管理工作,確保公司資金、資產(chǎn)安全。

公司資金安全自查報告2

  資金管理自查報告 接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》(xx財字[20xx]4號)后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位資金管理工作進行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:

  一、 制度建立及執(zhí)行情況

  1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

  2、 嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

  二、 資金管理執(zhí)行方面

  1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

  2、 所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填寫費用報銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

  項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行,無自行改變項目內(nèi)容,擴大支出范圍現(xiàn)象,所有項目支出均合法合規(guī)。

  三、 資金安全管理方面:

  1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行 條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,確認(rèn)無誤后結(jié)賬。

  2、 財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  3、 銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認(rèn)真落實。

  4、 票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

  5、 財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章出,禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴(yán)禁財務(wù)章外借。

  6、 銀行印簽和空白憑證的`管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。

  7、 嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不 茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

  總之此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,自糾, 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

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